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长春分院开展内部审计整改情况核查工作

  为进一步发挥内部审计作用,完善内审工作流程,为审计成果运用打好基础,20151126日和123日,长春分院组成核查组,对“长春光机所科研经济业务真实性合法性审计”和“东北地理所领导班子任期经济责任审计”的整改情况进行了督导核查。 

  核查组根据长春分院出具的审计整改意见,对照研究所的审计整改报告,逐条听取了研究所关于核查过程、整改措施、整改落实情况的汇报,查阅了审计整改措施对应的佐证材料和资料。听取情况汇报后,核查组结合整改情况,就相关意见和问题的整改情况同研究所交流了意见,提出了进一步加强核查和整改的建议措施。 

  通过此次审计整改核查工作,使研究所进一步明确了审计整改的要求和内容,为审计成果运用奠定了基础,将有力促进内部审计工作进一步发挥实效。 

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