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合肥研究院固体所召开内部审计情况通报会

  为进一步加强对研究所科研经济业务的规范管理, 331日上午,合肥研究院固体物理研究所召开内部审计情况专题通报会。合肥研究院党委副书记兼纪委书记邹士平出席会议并对该所两个主要研究室科研经济业务真实性合法性审计情况进行了总结通报,财务资产、纪检监察审计部门负责人和业务主管,固体所党政领导班子成员和科技、管理人员近200人参加了会议。固体所所长孟国文主持通报会。  

  审计表明,固体所能够执行国家、中科院和研究院的财务规章制度,财务总体运行状况良好,但仍存在一些问题与不足。会上,邹士平就本次审计中发现的共性和个性问题进行了通报。他结合典型案例,提出具体的审计整改意见和建议,要求固体所切实履行职责、加强内部控制管理,对已审计出的事项认真落实整改,对审计未涉及的部门认真排查,避免同类问题发生。针对审计中发现的问题,孟国文希望全所科研和管理人员要给予高度重视,还要自查自纠,做到“有则改之,无则加勉,举一反三,查缺补漏”;要严格执行国家、中科院和合肥研究院的规章制度,并结合本所实际情况,建立健全所内管理制度,在实现科学、规范、有序、高效的内部控制的同时,也能为科研人员提供一个方便、快捷、舒心的科研工作氛围。 

  固体所党委书记秦勇指出,此次会议不仅是审计情况通报会,也是一次全所的党风廉政建设动员和宣贯会。党员干部要当好表率,勇于担当,切实履行好党风廉政建设主体责任,务必“业务工作做到哪,廉政工作也要做到哪”。要坚持问题导向,不折不扣地抓好整改落实,在今后工作中,按照程序合法、合规、真实地开展科研经济业务;还要经常“回头看”,避免同类问题再次发生,确保科研工作长期、有效、健康地开展下去。 

    

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